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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1300
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文体套装【礼品袋+扣袋+116页胶套本+英语本+5支马克笔+2支荧光笔+1支中性笔+钢笔(配墨囊)+文具盒+羽毛球拍(配球)】 | 56 | 5544.0 | A\礼品袋 | 验收通过 | |
| 2 | 春彩昱然 手环刻字 | 280 | 560.0 | 春彩昱然\彩色简约硅胶夜光手圈荧光运动手环刻字定制定做腕带 黑色 | 验收通过 | |
| 3 | 太空 明信片 30张/盒 | 12 | 144.0 | 太空\古韵中国风贺卡 | 验收通过 | |
| 4 | TATANICE 彩带 22米/卷 | 14 | 98.0 | TATANICE\彩带 | 验收通过 | |
| 5 | 七彩乐 气球 100个/包 | 4 | 72.0 | 七彩乐\AA7 | 验收通过 | |
| 6 | 眼罩 | 20 | 50.0 | A\眼罩黑色 | 验收通过 | |
| 7 | 维克奇 一次性塑料杯 | 3 | 525.0 | 维克奇\01233 | 验收通过 | |
| 8 | 天球 天球纽扣电池CR2032 | 30 | 150.0 | 天球\CR2032 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |