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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8583
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁神 地刷40# | 5 | 65.0 | 洁神\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 水桶 | 12 | 96.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 洒水壶 | 10 | 120.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 喷壶 | 20 | 60.0 | 兰诗\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 绿叶 驱蚊草 | 30 | 1050.0 | 绿叶/GreenLeaf\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 粘鼠板 | 30 | 360.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 玻璃清洁器及配件 | 2 | 51.0 | 妙洁/magic\妙洁玻璃刮水器 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |