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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025000907
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 | 晨光/M GAPYYGK71, | 本 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 得力 档案夹 | 得力/deli5901, | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 3 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES, | 个 | 10.00 | 12.4 | 124 |
| 4 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli美纹纸和风胶带印花, | 筒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒, | 对 | 20.00 | 6 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王倩霞
联系电话: 137****8398
传真:
地址: ****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: