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****关于饭盒/保温桶/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于饭盒/保温桶/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:蒋湘
项目联系电话:0992-****053
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**河路094号
采购单位联系人和联系方式:李明明:150****2811
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****56586
采购单位预算编码:409002
三、成交信息
成交日期:2025年5月6日
总成交金额(元):4890 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**塔****办事处**南路312****花园9号楼) | 4890.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 金钥匙 304不锈钢 饭盒/保温桶/保温提锅 | 金钥匙 | 304不锈钢 | 50 | 78.0 | 3900.0 | |
| 2 | 迪士尼 草莓熊 手办/扭蛋/人偶/BJD/兵人 | 迪士尼/DISNEY | 草莓熊 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 3 | 晨光 HAPY0521 学生用笔记本 | 晨光/M G | HAPY0521 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 4 | 得力 2025 美工刀 | 得力/deli | 2025 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 5 | 绿联 X337 手机充电器 | 绿联/Ugreen | X337 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 6 | 八海鸟 挂钩/粘钩 | 八海鸟 | 粘钩 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 7 | 得力 7991 记事本 | 得力/deli | 7991 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 8 | 得力 3344 16K记事本 | 得力/deli | 3344 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: