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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2510601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金钥匙 304不锈钢 饭盒/保温桶/保温提锅 | 金钥匙304不锈钢 | 个 | 50.00 | 78 | 3900 |
| 2 | 迪士尼 草莓熊 手办/扭蛋/人偶/BJD/兵人 | 迪士尼/DISNEY草莓熊 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 晨光 HAPY0521 学生用笔记本 | 晨光/M GHAPY0521 | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 得力 2025 美工刀 | 得力/deli2025 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 5 | 绿联 X337 手机充电器 | 绿联/UgreenX337 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 八海鸟 挂钩/粘钩 | 八海鸟粘钩 | 卡 | 20.00 | 5 | 100 |
| 7 | 得力 7991 记事本 | 得力/deli7991 | 本 | 10.00 | 8 | 80 |
| 8 | 得力 3344 16K记事本 | 得力/deli3344 | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋湘
联系电话: 159****5522
传真:
地址: **市**河路094号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: