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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 267********20953746
四、 *合同编号: ****9084
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTMC3/128G U盘 | 1 | 152.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3/128G | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 饮用天然水380ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 | 2 | 60.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水380ml*24瓶/箱 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ZC001 彩色复印纸 | 1 | 20.0 | 得力/deli\ZC001 | 验收通过 | |
| 4 | 得力7103 得力固体胶高粘度固体胶棒文具用品 | 12 | 36.0 | 得力/deli\得力7103 | 验收通过 | |
| 5 | 华杰 H1012 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 华杰\H1012 | 验收通过 | |
| 6 | 广博 广博(GuangBo) A4透明文件袋 10只装 A6320KA | 60 | 60.0 | 广博/Guangbo\A6320KA | 验收通过 | |
| 7 | 印油/印泥/** 得力(deli)φ80mm透明圆形财务快干**印泥 办公用品 红色9863 | 4 | 20.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |