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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025001402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 节 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 得力 S01 0.5mm中性笔 12支/盒(单位:支) 黑、红、蓝、墨蓝 | 得力/deliS01, | 盒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 3 | 得力 30401 棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) | 得力/deli30401, | 袋 | 6.00 | 18.24 | 109.44 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谭美兵
联系电话: 187****2554
传真:
地址: ****办事处双龙社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: