招标详情
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****印刷服务定点采购定点直购成交公告
【信息时间: 2025/5/6】 |
一、项目概述 项目编号:**** 项目名称:****印刷服务定点采购 采购单位:**** 所属区域:**市 预算金额(元):11,264.60 项目开始时间:2025-05-06 17:12:44 采购人联系方式:乔磊 ****264 采购计划备案书/批准书编号:428[2025]01185 采购方式:电子卖场(定点服务) 二、需求明细 编号 项目需求 数量 计量单位 | 1 | 审计法律法规制度汇编 | 1 | 本 | | 2 | 干部履历表(加印) | 10 | 份 | | 3 | ********机关2024年优秀大数据审计项目评选材料 | 2 | 本 | | 4 | 履职情况报告 | 15 | 份 | | 5 | 履职情况报告 | 15 | 份 | | 6 | ****审计报告 | 500 | 张 | | 7 | ****审计事项移送处理书 | 500 | 张 | | 8 | 第15次常务会议第16项议题材料 | 1 | 份 | | 9 | 审计发现问题整改台账(附表1-4) | 17 | 份 | | 10 | 上级审计反馈问题整改情况 | 17 | 份 | | 11 | 审计发现问题整改台账(附表1-4)(改加印) | 10 | 份 | | 12 | 内部审计资料(中华人民**国审计署令) | 30 | 份 | | 13 | 纪委****纪委四次全会精神) | 30 | 份 | | 14 | 2025****审计局审计工作会议暨党风廉政建设工作会议材料 | 30 | 本 | | 15 | 会议材料 | 5 | 本 | | 16 | **区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 | 12 | 份 | | 17 | 东审报(2025)6号 | 5 | 份 | | 18 | **区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 | 1 | 份 | | 19 | 东审委办发(2025)1号 | 12 | 份 | | 20 | 东审委办发(2025)2号 | 15 | 份 | | 21 | **区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 | 13 | 份 | | 22 | 第4次常务会议材料****政府投资建设项目审计监督实施办法 | 4 | 份 | | 23 | 第4次常务会议材料(议题三)审计整改进度一览表(上三级反馈问题) | 7 | 份 | | 24 | 第4次常务会议材料(议题十三)贺家塔 | 4 | 份 | | 25 | 东审委报(2025)1号 | 7 | 份 | | 26 | 深入贯彻中央八项规定精神 学习教育学习资料 | 70 | 本 | | 27 | ****政府关于**区本级预算执行和其他财政收支2024年度审计查出问题整改情况的报告 | 15 | 份 | | 28 | 第50次主任会议(区本级和其他财政收支) | 10 | 份 | | 29 | 复印文件(东政字2025.21号) | 2 | 份 | 三、商务需求 四、报价明细 成交供应商:**** 成交金额:11264.60,大写(人民币):壹万壹仟贰佰陆拾肆元陆角。 名称 数量 单位 供应商报价(元) 是否中标 | 审计法律法规制度汇编 | 1 | 本 | 1,720.00 | 是 | | 干部履历表(加印) | 10 | 份 | 80.00 | 是 | | ********机关2024年优秀大数据审计项目评选材料 | 2 | 本 | 620.40 | 是 | | 履职情况报告 | 15 | 份 | 120.00 | 是 | | 履职情况报告 | 15 | 份 | 105.00 | 是 | | ****审计报告 | 500 | 张 | 160.00 | 是 | | ****审计事项移送处理书 | 500 | 张 | 160.00 | 是 | | 第15次常务会议第16项议题材料 | 1 | 份 | 40.00 | 是 | | 审计发现问题整改台账(附表1-4) | 17 | 份 | 714.00 | 是 | | 上级审计反馈问题整改情况 | 17 | 份 | 30.60 | 是 | | 审计发现问题整改台账(附表1-4)(改加印) | 10 | 份 | 268.00 | 是 | | 内部审计资料(中华人民**国审计署令) | 30 | 份 | 612.00 | 是 | | 纪委****纪委四次全会精神) | 30 | 份 | 324.00 | 是 | | 2025****审计局审计工作会议暨党风廉政建设工作会议材料 | 30 | 本 | 684.00 | 是 | | 会议材料 | 5 | 本 | 352.00 | 是 | | **区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 | 12 | 份 | 295.20 | 是 | | 东审报(2025)6号 | 5 | 份 | 263.00 | 是 | | **区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 | 1 | 份 | 42.00 | 是 | | 东审委办发(2025)1号 | 12 | 份 | 94.80 | 是 | | 东审委办发(2025)2号 | 15 | 份 | 244.50 | 是 | | **区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 | 13 | 份 | 819.00 | 是 | | 第4次常务会议材料****政府投资建设项目审计监督实施办法 | 4 | 份 | 83.40 | 是 | | 第4次常务会议材料(议题三)审计整改进度一览表(上三级反馈问题) | 7 | 份 | 434.00 | 是 | | 第4次常务会议材料(议题十三)贺家塔 | 4 | 份 | 6.40 | 是 | | 东审委报(2025)1号 | 7 | 份 | 545.30 | 是 | | 深入贯彻中央八项规定精神 学习教育学习资料 | 70 | 本 | 2,030.00 | 是 | | ****政府关于**区本级预算执行和其他财政收支2024年度审计查出问题整改情况的报告 | 15 | 份 | 57.00 | 是 | | 第50次主任会议(区本级和其他财政收支) | 10 | 份 | 240.00 | 是 | | 复印文件(东政字2025.21号) | 2 | 份 | 120.00 | 是 | 采购单位:**** 2025年05月06日 |
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