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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4810
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金蝶 KP-J103 单据/收据/凭证凭证纸 | 5 | 668.0 | 金蝶/kingdee\KP-J103 | 验收通过 | |
| 2 | 芊华 指示牌 | 5 | 35.0 | 芊华\QH-XFD-003 | 验收通过 | |
| 3 | 欧丽家 搪瓷杯 茶杯 | 20 | 233.8 | 欧丽家\搪瓷杯 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 4层140g12卷 卷筒纸 | 5 | 75.15 | 维达/Vinda\4层140g12卷 | 验收通过 | |
| 5 | 易存 图书档案装具货架 | 3 | 900.0 | 易存/EASY\五层 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3185 记事本 | 3 | 62.64 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9864 印油/印泥/** | 1 | 4.46 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 BR36MJ 抽纸 | 8 | 90.16 | 清风/qingfeng\BR36MJ | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 C-1260 电子计算器 | 2 | 58.46 | 齐心/Comix\C-1260 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |