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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********255402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京东京造 ****06406 插座 文具套装/礼盒 | 京东京造****06406 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 公牛 63A 电流保护器 /漏电保护器 | 公牛/BULL63A | 台 | 5.00 | 85 | 425 |
| 3 | 啄木鸟 线手套 / 通用手套 | 啄木鸟/TUCANO手套 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 安赛瑞 24447 排拖/平板拖把 | 安赛瑞24447 | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
| 5 | 得力 9576 垃圾袋办公用品 /垃圾袋 | 得力/deli9576 | 条 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 得力消毒液免洗洗手液酒精75%免洗手消毒液喷雾消毒水学生消毒口罩防护套装 | 得力/deli31003 | 瓶 | 12.00 | 15 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努孜亚﹒玉麦尔
联系电话: 136****1306
传真:
地址: **市帕米尔路东28院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: