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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5913
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APB932A2 文具盒 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\APB932A2 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJDN7669 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 36.0 | 晨光/M G\AJDN7669 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7304 胶水 50ml (单位:瓶) 无色 | 5 | 90.0 | 得力/deli\7304 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力(deli) 7022 学生/儿童不粘手彩泥/橡皮泥(12色) | 1 | 5.5 | 得力/deli\7022 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |