宜宾市第四人民医院关于开展审计项目市场调研的公告

发布时间: 2025年05月07日
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****关于开展审计项目市场调研的公告 发布时间:2025-05-07 08:00:00
因工作需要,****拟开展2024年财务年报审计、2025年风险评估及内部控制评价、2024年采购项目审计、2023年-2024年内部检查咨询,拟对审计项目开展市场调研,现将有关事项公告如下:
一、项目名称
****审计项目
二、服务内容
(一)2024年财务年报项目审计
对2024年财务年报进行审计,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作并出具审计报告。
(二)2025年风险评估及内部控制评价
开展医院内部控制风险评估及内部控制评价工作,并出具风险评估报告、内控评价报告等成果,范围包括《公立医院内部控制管理办法》规定的单位层面及业务层面内部控制(预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务十二个业务模块的内部控制),并出具评估报告。
服务要求:熟悉医****医院运行特点,近3年内具有5****医院内部控制评价或风险评估项目案例,具有注册会计师25人及以上,高级职称人员30人及以上,以上人员不得重复计算。
(三)2024年采购项目审计
为医院提供2024年采购项目审计服务,主要围绕采购活动的合规性、经济性及有效性展开,核心审查内容包括采购计划合理性、供应商管理规范性、合同执行有效性和规范性以及验收与结算规范性等方面进行审计,并出具审计报告。
服务要求:熟悉政府采购法律法规、医疗行业政策要求及行业特点,近3年内具有5****医院采购项目审计经验,具有注册会计师25人及以上,高级职称人员30人及以上,以上人员不得重复计算。
(四)2023年-2024年内部检查咨询
开展以下内部检查咨询:贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况;本单位重要发展规划**策措施的制定、执行和效果情况;内部控制制度的建立和执行情况;财务管理和经济风险防范情况,预算执行和财务收支的真实、合法和效益情况;重大经济事项决策、执行和效果情况;国有资产的采购、管理、使用和处置情况;在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况;以往发现问题的整改情况;其他需要咨询的内容,并出具咨询报告。
服务要求:熟悉医****医院运行特点,近3年内具有5****医院收支审计及内部要控制评估检查等相关经验,具有注册会计师25人及以上,高级职称人员30人及以上,以上人员不得重复计算。
三、报名资料及要****公司鲜章)
****公司营业执照和具备该项目资质的证明材料(复印件)、提供人员名单。
(二)法定代表人及业务人员身份证和联系方式(复印件)。
(三)项目报价表(格式自拟)。
四、报名方式、时间及联系方式
(一)报名方式:请将以命名为“项目名称+公司名称+联系方式”加盖单位公章鲜章的电子版资料发送至邮箱****@qq.com;也可递交纸质版资料,纸质版资料递交地址为:**市**区外江路2号****3号楼3楼行政办。
(二)报名时间:2025年5月7日至2025年5月9日(三个工作日,上午8:00-12:00下午14:30-18:00),逾期报名作废。
(三)联系电话:0831-****509王老师
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2025-05-07
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