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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025001413
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 松下/PanasonicCR2032, | 粒 | 5.00 | 6 | 30 |
| 2 | 得力 30325 高透6cm寛胶带.胶布 | 得力/deli30325, | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 8553ES 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8553ES, | 筒 | 30.00 | 14 | 420 |
| 4 | 南孚 LR6-2B/5号 普通干电池 | 南孚/NANFULR6-2B/5号, | 对 | 30.00 | 5.5 | 165 |
| 5 | 金隆兴 8295不干胶标签纸 | 金隆兴8295, | 包 | 2.00 | 8 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑周友
联系电话: 188****1267
传真:
地址: **县西**行政办公区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: