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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7691
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 迅想 1075 票夹/长尾夹 5号长尾夹 | 17 | 153.0 | 迅想\1075 | 验收通过 | |
| 2 | 康佳 KGCF-1226 电吹风 | 1 | 90.0 | 康佳/Konka\KGCF-1226 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S766 替芯/铅芯 笔芯 | 40 | 28.0 | 得力/deli\S766 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG2160 记号笔/粗笔 | 366 | 732.0 | 晨光/M G\MG2160 | 验收通过 | |
| 5 | 庭好 塑杯 一次性航空杯 | 20 | 2000.0 | 庭好\一次性航空杯 | 验收通过 | |
| 6 | 纳莉 NARY 花香系列 洗手液 | 480 | 2160.0 | 纳莉 NARY\花香系列 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 240 | 1056.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K35 圆珠笔 | 400 | 800.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 中性笔 S656 0.5mm | 2586 | 5172.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |