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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M050********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1529 电子计算器 | 得力/deli1529 | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 2 | 南孚 装扮用品 | 南孚/NANFU7号电池 | 组 | 10.00 | 6 | 60 |
| 3 | 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon MindBT810 | 件 | 5.00 | 190 | 950 |
| 4 | 立白 除菌去渍洗衣粉3.7kg 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby除菌去渍洗衣粉3.7kg | 袋 | 4.00 | 36 | 144 |
| 5 | 公牛 GN-608新国标插座 | 公牛/BULLGN-608 | 个 | 3.00 | 78 | 234 |
| 6 | 绿茶 | 无品牌绿茶 | 盒 | 6.00 | 78 | 468 |
| 7 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 严金莲
联系电话: ****997****
传真:
地址: 人民西路247号-249号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****社区(圣岗路)21号
附件信息: