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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7643
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 含氧水550ml 矿泉水/纯净水 | 10 | 350.0 | 娃哈哈\含氧水550ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9209Z 文件座/文件架/文件框 | 6 | 169.2 | 得力/deli\9209Z | 验收通过 | |
| 3 | 得力 NO.7440 打印/复印纸 | 6 | 1440.0 | 得力/deli\NO.7440 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9526 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\9526 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8484 | 验收通过 | |
| 6 | 德翔 DX-133 文件袋 | 100 | 2700.0 | 德翔\DX-133 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 Q310 文件夹 | 450 | 1471.5 | 齐心/Comix\Q310 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 PP118 文件袋 | 450 | 2250.0 | 得力/deli\PP118 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5953 档案袋 | 100 | 300.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 BP128 PU/PVC笔记本 笔记本 | 100 | 1647.0 | 得力/deli\BP128 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |