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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0958
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 LR03-2B 2粒 2卡装 普通干电池 | 1250 | 6250.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 中性笔 | 144 | 144.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 3 | 佳能 A4 70g 打印/复印纸 | 1360 | 31960.0 | 佳能/Canon\A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |