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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个人独资)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5289
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 出库单 | 100 | 950.0 | 其他家\账本 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 入库单 | 300 | 900.0 | 得力/deli\3452 | 验收通过 | |
| 3 | 采购单 | 300 | 900.0 | 其他家\记账凭证 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 3450 | 500 | 1500.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 5 | 通用 台账记录本 | 600 | 4800.0 | 通用\记录本 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |