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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5941
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGP68805 中性笔 | 12 | 216.0 | 晨光/M G\AGP68805 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 PA5F42 PU/PVC笔记本 | 8 | 84.0 | 晨光/M G\PA5F42 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACT75832 修正液/修正带/修正贴 | 21 | 105.0 | 晨光/M G\ACT75832 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 课业本/教学用本 | 26 | 260.0 | 晨光\16K | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |