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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9913
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨盒 | 3 | 984.0 | 无品牌\墨盒 | 验收通过 | |
| 2 | **毛峰 新茶雨前 新茶雨前 500g | 5 | 325.0 | **毛峰\新茶雨前 | 验收通过 | |
| 3 | ** SM-3262 热水瓶 | 2 | 190.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
| 4 | 推拉标志 | 1 | 13.0 | 无品牌\推拉标志 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 硒鼓 | 4 | 796.0 | 得力/deli\M2500DW | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 插排 | 5 | 610.0 | 公牛/BULL\插排 | 验收通过 | |
| 7 | 文件夹 | 20 | 120.0 | 无品牌\文件夹 | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾桶 | 10 | 120.0 | 无品牌\垃 圾 桶 | 验收通过 | |
| 9 | 一次性纸杯 | 10 | 90.0 | 无品牌\纸杯 | 验收通过 | |
| 10 | 热水瓶 | 3 | 114.0 | 无品牌\热水瓶 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 插排 | 5 | 325.0 | 公牛/BULL\插排 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |