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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 4# | 10 | 140.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 3# | 10 | 110.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 YS-03 便签本/便条纸/N次贴 | 200 | 380.0 | 晨光/M G\YS-03 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWBY0103 马克笔 | 4 | 47.2 | 晨光/M G\AWBY0103 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30013 胶带/胶纸/胶条 | 9 | 58.5 | 得力/deli\30013 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S08 中性笔 | 60 | 1110.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 MK804 马克笔 | 5 | 57.0 | 齐心/Comix\MK804 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |