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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7328
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 先科 喊话器 | 2 | 520.0 | 先科\喇叭 | 验收通过 | |
| 2 | 健之素 138ml/瓶 消毒液 | 5 | 240.0 | 健之素\138ml/瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7393 彩色复印纸 | 15 | 172.5 | 得力/deli\7393 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7393 彩色复印纸 | 15 | 172.5 | 得力/deli\7393 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 500g 洁厕剂 | 24 | 288.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 6 | 枪手 绿茶香杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 | 29 | 522.0 | 枪手/GUNNER\绿茶香杀虫气雾剂 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 24834 荣誉证书 | 29 | 319.0 | 得力/deli\24834 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |