开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 245********00782149
四、 *合同编号: ****3540
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD97395 双面胶带 12mm*10y | 1 | 1.8 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9879 10ml光敏印油 | 1 | 9.8 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR6-4B 5号碱性电池(4粒/卡) | 2 | 18.8 | 南孚/NANFU\LR6-4B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0489 电动订书机 可定页数20页 | 1 | 199.0 | 得力/deli\0489 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7090 15g固体胶 胶棒 | 2 | 4.0 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASS91417 190mm剪刀 剪子. | 1 | 8.2 | 晨光/M G\ASS91417 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM95394 A4 75mm档案盒 文件盒 | 6 | 96.0 | 晨光/M G\ADM95394 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |