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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2365
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 HM108-24 马克笔 | 30 | 684.0 | 得力/deli\HM108-24 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 5 | 7.5 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 5 | 30.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 回形针(100枚/盒)10盒 | 5 | 80.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |