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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9740
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 A4801 中性笔 | 114 | 2280.0 | 晨光/M G\A4801 | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 室内活性炭 | 120 | 600.0 | 洁丽雅/grace\6449 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6010 剪刀 | 6 | 60.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 4 | 九千年 分页纸/索引纸 | 1000 | 500.0 | 九千年\5205 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 不干胶标签 | 2 | 20.0 | 得力/deli\201 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7302 胶水 | 120 | 360.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT17100 抽纸 | 51 | 969.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17100 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2047 美工刀 | 5 | 40.0 | 得力/deli\2047 | 验收通过 | |
| 9 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 50 | 750.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 10 | 卫洋 簸箕 | 100 | 1200.0 | 卫洋\WY-201 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 40 | 600.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 60 | 1500.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7103 胶棒 | 57 | 171.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |