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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7510
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGP13606 中性笔 | 1 | 36.0 | 晨光/M G\AGP13606 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9870 秒干**印泥 | 5 | 60.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8565 5#黑色长尾票夹19mm筒装(黑)(40只/筒) | 2 | 22.0 | 得力/deli\8565 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |