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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6894
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33511 档案盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
| 2 | 百旺 70g A4 8包装 打印/复印纸 | 5 | 1200.0 | 百旺/APRIL\70g A4 8包装 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5605 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5605 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛/BULL GN-402 电源插座 | 1 | 45.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光中性笔 1.0中性笔 AGP13604 | 5 | 165.0 | 晨光/M G\AGP13604(12支/盒 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |