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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8082
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7031 彩泥/橡皮泥 | 23 | 276.0 | 得力/deli\7031 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 72410 风琴包/事务包 | 18 | 216.0 | 得力/deli\72410 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 素描/素写本 | 45 | 225.0 | 西玛/simaa\XTH2 | 验收通过 | |
| 4 | 觅阁 日记本 | 229 | 1832.0 | 觅阁\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |