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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5475
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 别针 银色金属回形针 大头针 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5301 文件夹 | 60 | 240.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 中性笔 | 40 | 720.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5501A 文件袋 | 30 | 360.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 6 | 玛丽 32K/38张 记事本 | 190 | 1710.0 | 玛丽\32K/38张 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7414 打印/复印纸 | 1 | 200.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33509 档案盒 | 100 | 4000.0 | 得力/deli\33509 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |