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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7045
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 83-2 单据/收据/凭证 | 30 | 84.0 | 三益档案/SANISY\83-2 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 58137 铅笔 | 1 | 10.0 | 得力/deli\58137 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 SZ600201 单据/收据/凭证 | 5 | 40.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 SZ600335 单据/收据/凭证 | 50 | 275.0 | 西玛/simaa\SZ600335 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5502 文件袋 | 40 | 80.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 A4双摘要记账凭证 | 4 | 1080.0 | 西玛/simaa\KPJ601 | 验收通过 | |
| 7 | 得力7123固体胶棒(只) | 12 | 57.6 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛6504B 封底封面 | 9 | 252.0 | 西玛/simaa\西玛6504B | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |