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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4198
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7540 橡皮 | 30 | 30.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3151 活页记事本 | 10 | 180.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 3 | 天章 A4封皮纸 | 2 | 40.0 | 天章/TANGO\封皮纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 云彩纸 | 4 | 40.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33128 打印/复印纸A4 | 2 | 310.0 | 得力/deli\33128 | 验收通过 | |
| 6 | 先锋 拆信刀/切纸刀小刀 | 12 | 6.0 | 先锋\小刀 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 3层150抽3包 抽纸 | 5 | 75.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3724 光盘 | 2 | 240.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 日记本会议记录 | 20 | 140.0 | 得力/deli\7950 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 906 笔筒 | 1 | 13.0 | 得力/deli\906 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7155 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 40.0 | 得力/deli\7155 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30003 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 5.0 | 得力/deli\30003 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6009 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 16.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 5号 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |