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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9973
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A676 中性笔 | 3 | 75.0 | 得力/deli\A676 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2086 美工刀 | 3 | 10.5 | 得力/deli\2086 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 纤维胶带 | 1 | 8.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0010 订书钉 | 5 | 5.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 5 | 日天便利贴 | 3 | 11.4 | 日天\76*76 | 验收通过 | |
| 6 | 7号2粒(2代) 普通干电池 南孚(NANFU)7号碱性电池2粒 聚能环2代 LR03AAA | 3 | 15.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |