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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1758
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM929CRB 档案盒 | 1 | 5.0 | 晨光/M G\ADM929CRB | 验收通过 | |
| 2 | 得力 27036 档案盒 | 4 | 260.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9521 票夹/长尾夹 | 1 | 2.0 | 得力/deli\9521 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33489 中性笔 | 2 | 110.0 | 得力/deli\33489 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0763 电热水壶 | 1 | 150.0 | 得力/deli\0763 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S766 替芯/铅芯 | 1 | 12.0 | 得力/deli\S766 | 验收通过 | |
| 7 | 爱普生 672 原装墨水L221/L363/L351/L565/L455 墨仓式打印机墨水 | 10 | 600.0 | 爱普生/Epson\672 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |