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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1986
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 工业胶带 | 50 | 750.0 | 得力/deli\30801 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 课业本/教学用本 | 98 | 490.0 | 晨光\16k备课本 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 SA173 中性笔 笔芯 | 85 | 1700.0 | 得力/deli\SA173 | 验收通过 | |
| 4 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 73 | 1460.0 | 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |