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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7109
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 10107 HDMI线 | 1 | 19.9 | 绿联/Ugreen\10107 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 B913AC 擦手纸 | 1 | 149.0 | 清风/qingfeng\B913AC | 验收通过 | |
| 3 | 匡迪 K-551 保温壶 | 2 | 178.0 | 匡迪\K-551 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 XCG080 湿巾 卫生湿巾 消毒湿巾 | 18 | 216.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCG080 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2239 抽纸 | 3 | 480.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3819 塑封膜 护卡膜 过塑膜 | 5 | 159.5 | 得力/deli\3819 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |