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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3956
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 1 | 20.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2041S 美工刀 | 1 | 5.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 3 | 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 12.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g | 验收通过 | |
| 4 | 舒肤佳 香皂纯白清香125g 洗衣皂 | 5 | 25.0 | 舒肤佳/safeguard\香皂纯白清香125g | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APMV0901 马克笔 | 6 | 288.0 | 晨光/M G\APMV0901 | 验收通过 | |
| 6 | 大卫 F6 扫把 | 1 | 28.0 | 大卫\F6 | 验收通过 | |
| 7 | 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 | 5 | 120.0 | 庄太太\ZTT-ST-04 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 6345文件篮 | 10 | 100.0 | 西玛/simaa\6345 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AWP36802 铅笔 | 1 | 25.0 | 晨光/M G\AWP36802 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 5 | 225.0 | 晨光/M G\ASC99392 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |