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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M050********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7788 彩色复印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 5.00 | 40 | 200 |
| 2 | 真彩 3043 油漆笔 | 真彩/Truecolor3043 | 支 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 3 | 晨光 4083 替芯/铅芯 | 晨光/M G4083 | 包 | 33.00 | 16 | 528 |
| 4 | 得力 0015 得力0015厚层订书钉23/10 | 得力/deli0015 | 盒 | 58.00 | 2.5 | 145 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭斗华
联系电话: ****028****
传真:
地址: **市**大道16号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市星子县**市**市**镇仿古街
附件信息: