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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********512********2025000850
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63751 事务包 | 得力/deli63751, | 只 | 1.00 | 21.2 | 21.2 |
| 2 | 得力 5006 A4/80页大容量资料册 | 得力/deli5006, | 本 | 3.00 | 23 | 69 |
| 3 | 得力 1529 语音计算器(银色)单个装 | 得力/deli1529, | 个 | 3.00 | 38 | 114 |
| 4 | 晨光 ABS91696 3号 不锈钢镀镍加厚回形针10盒装(100枚/盒) | 晨光/M GABS91696, | 盒 | 1.00 | 16.8 | 16.8 |
| 5 | 得力 9863 圆形**φ82mm单只装 | 得力/deli9863, | 件 | 1.00 | 7.8 | 7.8 |
| 6 | 得力 S01 0.5mm弹簧头中性笔(黑)(支) 12支/盒 | 得力/deliS01, | 盒 | 4.00 | 19 | 76 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****卫生院
联系电话: 133****6462
传真:
地址: ****社区顺悦小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: