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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4758
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金**美 2772 挂钩/粘钩 | 1000 | 3500.0 | 金**美\2772 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3545 相片纸 128g彩色喷墨打印纸 宣传单绘图传单打印纸 100张/包 相片纸 | 100 | 1800.0 | 得力/deli\3545 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B2740 剪刀 | 24 | 240.0 | 齐心/Comix\B2740 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 36 | 432.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |