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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 258********00632313
四、 *合同编号: ****4016
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9071 手工白胶(混)胶水(瓶) 学生文具DIY白乳胶 2支/盒 单支 | 20 | 46.0 | 得力/deli\9071 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 72052 油画棒 蜡笔 易上色 24色 | 6 | 63.0 | 得力/deli\72052 | 验收通过 | |
| 3 | 维尔胜 3050 五号篮球 ****幼儿园训练球 单个 18个/箱 | 3 | 237.0 | 维尔胜\3050 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |