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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4173
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 JP6015-6 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 10.0 | 齐心/Comix\JP6015-6 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 1 | 4.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30065 学生文具高透明小胶带修改带 办公用品 18mm*30y*27.4m/卷 | 1 | 1.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 剪刀 | 3 | 15.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 PC-1048 中性笔 | 1 | 24.0 | 宝克/Baoke\PC-1048 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |