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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4834
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5112 高档磨砂款A4金属双强力夹硬文件夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5112 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B2361 简便易取便签盒(配纸107*96mm) 透明 单位:盒 | 10 | 92.5 | 齐心/Comix\B2361 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% 泡沫丰富 易冲洗 | 5 | 65.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 4 | 联想 DVD-R 光盘 | 1 | 120.0 | 联想/lenovo\DVD-R | 验收通过 | |
| 5 | BQBQ BQZ-1纸类标签 | 5 | 30.0 | BQBQ\BQZ-1 | 验收通过 | |
| 6 | 金派 18100 记事本 | 10 | 140.0 | 金派\18100 | 验收通过 | |
| 7 | 宝克 PC-1048 中性笔 | 5 | 120.0 | 宝克/Baoke\PC-1048 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |