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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6474
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 小钢炮 A4 打印/复印纸 | 12 | 2976.0 | 小钢炮\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5685 档案盒 | 20 | 360.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6009-S 剪刀 | 3 | 24.0 | 得力/deli\6009-S | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 30 | 750.0 | 晨光/M G\ABS916K6 | 验收通过 | |
| 5 | 宜之选 YJX-3114 垃圾袋 | 295 | 7670.0 | 宜之选\YJX-3114 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3221 3号党旗 | 3 | 105.0 | 得力/deli\3221 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 FB540-4 记事本/缝线本 | 55 | 1100.0 | 得力/deli\FB540-4 | 验收通过 | |
| 8 | 星宇 阅兵带扣手套 | 20 | 80.0 | 星宇\阅兵手套 | 验收通过 | |
| 9 | 新康 烟圈雾空气炮/实验器材 | 1 | 798.0 | 新康\空气炮 | 验收通过 | |
| 10 | 成文厚 银行存款日记账/现金日记账/账本 | 2 | 60.0 | 成文厚\101-97 | 验收通过 | |
| 11 | 红双喜 三星乒乓球 | 12 | 60.0 | 红双喜/DHS\3星 | 验收通过 | |
| 12 | 文骨 335-14 文件袋/扣袋 | 50 | 50.0 | 文骨\335-14 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 D991CN 专用计算器 计算器 | 1 | 68.0 | 得力/deli\D991CN | 验收通过 | |
| 14 | 申士 9748 PU/PVC笔记本 记录本 | 20 | 600.0 | 申士/SNSIR\9748 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 33050 PU/PVC笔记本 笔记本 | 20 | 700.0 | 得力/deli\33050 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 100 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ADMN4279 晨光25mm大容量抽杆夹(白) | 50 | 200.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 18 | 无汞碱性7号干电池 普通干电池 南孚碱性电池7号(一对装) | 40 | 240.0 | 南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 橡皮筋 | 18 | 54.0 | 得力/deli\得力3213橡皮筋 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 AGPB1901 黑色中性笔 10支/盒 | 124 | 744.0 | 晨光/M G\AGPB1901 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 50 | 50.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |