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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4761
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汰特丽 640ml草酸消毒液(20瓶/件) | 1 | 45.0 | 汰特丽\640ml草酸洁厕 | 验收通过 | |
| 2 | 博文 1818-11 高档PVC笔记本.B5记事本 250*175mm | 10 | 210.0 | 博文/bowen\1818-11 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR6-2B 普通干电池.5号电池1对装25对/盒 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 5 | 30.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S101 办公中性笔0.5mm子弹头臻顺滑黑(黑)(支) | 4 | 100.0 | 得力/deli\S101 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |