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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6384
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 子弹头 TS-101 电源插座 | 3 | 84.0 | 子弹头\TS-101 | 验收通过 | |
| 2 | 美的热水壶 热水壶 | 1 | 145.0 | 美的/Midea\美的热水壶 | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 DTMC3/64G U盘 | 3 | 291.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3/64G | 验收通过 | |
| 4 | 得力 工具箱 | 1 | 188.0 | 得力/deli\3701 | 验收通过 | |
| 5 | 志愿者马甲服 | 4 | 232.0 | 无品牌\志愿者服 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 NT-PNH202XM不带芯片 硒鼓 | 3 | 615.0 | 格之格\NT-PNH202XM不带芯片 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DTM1L 墨盒 | 2 | 996.0 | 得力/deli\DTM1L | 验收通过 | |
| 8 | 锐锋复印纸A4 70g | 5 | 1235.0 | 锐锋\A3 70g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |