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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7370
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 CM472 硬盘盒 | 1 | 110.0 | 绿联/Ugreen\CM472 | 验收通过 | |
| 2 | 苏泊尔 SW-50T01A 电热水壶 | 1 | 258.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-50T01A | 验收通过 | |
| 3 | 金雅 A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 960.0 | 金雅\A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 DCP-L3528CDW 激光打印机 | 1 | 3780.0 | 兄弟/BROTHER\DCP-L3528CDW | 验收通过 | |
| 5 | 西数 SN750 固态硬盘 | 1 | 650.0 | 西数/WD\SN750 | 验收通过 | |
| 6 | 天威 PR-Q2612AG 硒鼓 | 5 | 550.0 | 天威/PRINT-RITE\PR-Q2612AG | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |