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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N253********252
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 长城 阿基米德KM-3 机箱 | 长城/GREAT WALL阿基米德KM-3 | 个 | 1.00 | 190 | 190 |
| 2 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 惠普/HPCC388A | 支 | 1.00 | 480 | 480 |
| 3 | 沧田 CP-15 墨粉/碳粉 | 沧田/cumtennCP-15 | 支 | 5.00 | 70 | 350 |
| 4 | 达伯埃/Double A A3 80g复印纸 | 达伯埃/Double AA3 80g | 箱 | 1.00 | 310 | 310 |
| 5 | 联想/lenovo KM102有线键盘鼠标套装 | 联想/lenovoKM102 | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 6 | 闪迪 SDCZ73-32G 金属U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-032G-Z46 | 个 | 6.00 | 60 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴占山
联系电话: 155****0335
传真:
地址: 安石镇依云村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: