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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4120
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7531 橡皮 | 10 | 10.0 | 得力/deli\7531 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 68662 卷笔刀/削笔器 | 10 | 10.0 | 得力/deli\68662 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 MP2010 铅笔 | 10 | 80.0 | 齐心/Comix\MP2010 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 得力/deli 0018 29mm 回形针 | 500 | 750.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 787 得力/deli 787 电话机 | 8 | 480.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7151 得力 7151 四色装 400页 76mm*76mm*100张/色 便条纸 | 6 | 59.4 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5342 得力5342文件夹 按只销售 | 24 | 240.0 | 得力/deli\5342 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |