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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7700
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5481 文件夹 | 11 | 165.0 | 得力/deli\5481 | 验收通过 | |
| 2 | 小熊 JSQ-P80C5 加湿器 | 2 | 640.0 | 小熊\JSQ-P80C5 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 胶棉拖把 | 4 | 200.0 | 妙洁/magic\海绵拖把大号35cm | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8967 保温壶 | 2 | 360.0 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S88-E 中性笔 | 4 | 144.0 | 得力/deli\S88-E | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18283 电源插座 | 2 | 160.0 | 得力/deli\18283 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18817 垃圾袋 | 3 | 90.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\8564 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5603 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5309 文件夹 | 6 | 54.0 | 得力/deli\5309 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 27052 胶棒 | 3 | 108.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 12 | 五月花 扫把 | 3 | 75.0 | 五月花/MAY FLOWER\C2 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 3724 光驱/刻录/DVD | 2 | 150.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 20 | 280.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
| 15 | 得力 木尚A4 70g 得力(deli)A4木尚 复印纸70g 一包/500张 整箱办公用品批发 一箱8包 | 4 | 720.0 | 得力/deli\木尚A4 70g | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |