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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M050********00217
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 簸箕 单个塑料撮箕垃圾铲灰斗畚箕撮子垃圾畚斗簸折叠搓子 | 无品牌337721 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 得力 0015 订书钉得力(deli)23/10厚层订书钉 易穿透订书针 500枚/盒 10盒装 可订60页 办公用品 P00015 | 得力/deli0015 | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹得力彩色长尾夹混合装燕尾夹票夹多功能大号小号金属铁夹整理文件 【彩色款】19mm-40只 | 得力/deli8555S | 盒 | 10.00 | 9 | 90 |
| 4 | 前通(front) front前通**版现金日记账16k****银行存款出纳财务明细会计账本 FTB52002银行日记 | 无品牌行动虎 | 本 | 3.00 | 14 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 眭忠祥
联系电话: ****842****
传真:
地址: **市****村委飞来石村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区北门街44栋7号门面
附件信息: